平成20年度予算の概要
事業の概要
水道施設改良更新事業
取水施設の整備を行うとともに、老朽水道施設の更新を行うことにより、安全で良質な水道水の安定供給を図ります。
柳沢取水ポンプ場第4水源整備、水道施設実施設計業務(取水ポンプ場等)
配水管整備事業
漏水及びその恐れのある老朽配水管を耐震化することにより、水道水の安定供給と有収率の向上が図られる。また、給水区域内の配水管未整備地区について整備を行い、普及率の向上を図ります。
老朽管布設替工事、配水管整備工事ほか
鉛給水管更新事業
より高品質の水道水質を目指すとともに有効率の向上を図るため、鉛給水管の更新工事を行います。
254箇所
漏水対策事業
有効率の向上、漏水による貴重な水資源の無駄使いを防止するため、調査を行い発見漏水箇所を速やかに修理します。
業務の予定量
- 給水戸数/18,733戸
- 年間総配水量/4,880,514立方メートル
- 1日平均配水量/13,329立方メートル
収支の状況(当初予算比較)
(1)収益的収支(税込み)/単位:千円
| 項 目 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減比(率) |
|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 874,710 | 874,265 | 445(0.1%) |
| 水道事業費用 | 775,429 | 772,919 | 2,570(0.3%) |
| 差 引 | 99,281 | 101,346 | △2,065(△2.0%) |
(2)資本的収支(税込み)/単位:千円
| 項 目 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 256,875 | 163,477 | 163,477(57.1%) |
| 資本的支出 | 561,147 | 506,586 | 54,561(10.8%) |
| 差 引 | △304,272 | △343,109 |
38,837(11.3%) |
