平成19年度予算の概要
事業の概要
水道施設改良更新事業
滝沢村水道事業経営計画に基づき、施設の耐震化を行うとともに、水質監視体制や水道施設の警備体制の強化、老朽水道施設の更新及び修繕を行うことにより、安全で良質な水道水の安定供給を図ります。
緊急貯水槽設置工事(滝沢ふるさと交流館)、滝沢浄水場沈殿水残塩計更新工事ほか
配水管整備事業
漏水及びその恐れのある老朽配水管を耐震化することにより、水道水の安定供給と有収率の向上が図られる。また、給水区域内の配水管未整備地区について整備を行い、普及率の向上を図ります。
老朽管布設替工事、配水管整備工事ほか
鉛給水管更新事業
より高品質の水道水質を目指すとともに有効率の向上を図るため、鉛給水管の更新工事を行います。
320箇所
漏水対策事業
有効率の向上、漏水による貴重な水資源の無駄使いを防止するため、調査を行い発見漏水箇所を速やかに修理します。
業務の予定量
- 給水戸数/18,692戸
- 年間総配水量/4,854,556立方メートル
- 1日平均配水量/13,264立方メートル
収支の状況(当初予算比較)
(1)収益的収支(税込み)/単位:千円
| 項 目 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減比(率) |
|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 874,265 | 875,388 | △1,123(△0.13%) |
| 水道事業費用 | 772,919 | 744,218 | 28,701(3.9%) |
| 差 引 | 101,346 | 131,170 | △29,824(△22.7%) |
(2)資本的収支(税込み)/単位:千円
| 項 目 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 163,477 | 201,436 | △37,959(△18.8%) |
| 資本的支出 | 506,586 | 554,316 | △47,730(△8.6%) |
| 差 引 | △343,109 | △352,880 |
9,771(2.8%) |
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 上下水道部
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