平成17年度水道事業会計予算の概要
事業の概要
水道施設改良更新工事
水道監視システムの強化、水道施設の警備体制の強化、老朽水道施設の更新及び修繕を適切に行うことにより、安全で良質な水道水の安定供給を図ります。
滝沢浄水場混和水残留塩素計設置工事、その他計装設備更新ほか
配水施設整備事業
未給水区域の配水管整備および老朽配水管の更新を行いながら、水道普及率と有効率の向上を目指します。また、管路の耐震化により、災害に強い水道の構築を図ります。
総延長2,859m
*有効率とは→浄水場で造られた水が、有効に使われた割合を示すもので漏水などの無効水量が増えると低くなります。
鉛給水管更新事業
より高品質の水道水質を目指すとともに結う効率の向上を図るため、鉛給水管の更新工事を行います。
348箇所
漏水対策事業
有効率の向上、漏水による貴重な水資源の無駄使いを防止するため、調査を行い発見漏水箇所を速やかに修理します。
水道基本計画基礎調査
将来にわたって安全でおいしい水の安定供給と経営の健全化を図るため、経営計画・施設整備計画を定めるための課題の抽出や目標設定を行います。
業務の予定量
- 給水戸数/18,449戸
- 年間総配水量/4,848,667立方メートル
- 1日平均配水量/13,284立方メートル
収支の状況(当初予算比較)
(1)収益的収支(税込み)/単位:千円
| 項 目 | 平成17年度 | 平成16年度 | 増減比(率) |
|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 873,932 | 873,543 | 389(0.04%) |
| 水道事業費用 | 720,451 | 760,205 | △39,754(△5.2%) |
| 差 引 | 153,481 | 113,338 | 40,143(35.4%) |
(2)資本的収支(税込み)/単位:千円
| 項 目 | 平成17年度 | 平成16年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 24,920 | 14,408 | 10,512(73.0%) |
| 資本的支出 | 395,303 | 421,113 | △25,810(△6.1%) |
| 差 引 | △370,383 | △ 406,705 | 36,322(8.9%) |
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 上下水道部
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