平成16年度水道事業会計決算の概要
「最高の給水サービスを通じて快適でうるおいのある地域社会の実現をめざします」という水道部のミッションのもとに、企業経営の健全化と安全な水の安定供給を図るために取組みを行いました。
業務の状況
| 事項 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 年度末給水人口 | 47,824人 | 47,404人 | 420人(0.9%) |
| 年度末給水戸数 | 17,567戸 | 17,332戸 | 235戸(1.4%) |
| 年間総配水量 | 4,912,871立方メートル | 4,926,493立方メートル | △13,622立方メートル(△0.3%) |
| 年間有収水量 | 4,392,661立方メートル | 4,356,389立方メートル | 36,272立方メートル(0.8%) |
| 一日平均配水量 | 13,460立方メートル | 13,460立方メートル | 0立方メートル(0.0%) |
| 一日平均有収水量 | 12,035立方メートル | 11,903立方メートル | 132立方メートル(1.1%) |
| 有 収 率 | 89.4% | 88.4% | 1.07ポイント(1.1%) |
収支の状況
(1)収益的収支(税抜き)/単位:千円
| 項目 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 829,047 | 837,338 | △8,291(△0.9%) |
| 水道事業費用 | 679,520 | 676,417 | 3,103(0.5%) |
| 差 引 | 149,527 | 160,921 | △36,027(△7.1%) |
(2)資本的収支(税込み)/単位:千円
| 項 目 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 13,997 | 20,160 | △6,163(△30.6%) |
| 資本的支出 | 396,047 | 398,842 | △2,795(△0.7%) |
| 差 引 | 382,050 | 378,682 | 3,368(0.9%) |
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建設改良事業
(1)水道施設整備
ア 水道経営基本計画(基礎調査)策定
岩手山麓の将来的な地下水源開発の有効性が裏付けられたほか、水道事業の健全経営の確保をめざし平成17年度に策定を予定している村経営基本計画を策定するための基礎となる資料が整理された。
事業費10,538千円
イ 水道施設改良更新事業
水道施設の機能保全と水道水質管理体制の強化が図られたほか、平成15年度に確保した新姥屋敷水源の有効利用が可能となり良質な水の安定供給能力が向上した。
柳沢高区浄水場テレメータ更新一式、金沢川水源監視カメラ設置工事外
事業費54,081千円
(2)配水施設整備事業
配水管の未整備による水道未給水区域について上水道への切替を行なうための配水管整備や、鉛製給水管が使用されている団地などの老朽配水管の更新を行い、水道普及率や有効率の向上が図られました。
老朽配水管更新L=1538.6m、未給水区域配水管整備L=528.5m、
配水管移設L=601.9m
事業費133,508千円
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 上下水道部
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