平成15年度水道事業会計決算の概要
「最高の給水サービスを通じて快適でうるおいのある地域社会の実現をめざします」という水道部のミッションのもとに、企業経営の健全化と安全な水の安定供給を図るために取組みを行いました。
業務の状況
| 事 項 | 平成15年度 | 平成14年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 年度末給水人口 | 47,404人 | 47,422人 | △18人(0.0%) |
| 年度末給水戸数 | 17,332戸 | 17,192戸 | 140戸(0.8%) |
| 年間総配水量 | 4,926,493立方メートル | 4,882,391立方メートル | 44,102立方メートル(0.9%) |
| 年間有収水量 | 4,356,389立方メートル | 4,352,650立方メートル | 3,739立方メートル(0.1%) |
| 一日平均配水量 | 13,460立方メートル | 13,376立方メートル | 84立方メートル(0.6%) |
| 一日平均有収水量 | 11,903立方メートル | 11,925立方メートル | △22立方メートル(△0.2%) |
| 有 収 率 | 88.4% | 89.1% | △0.7ポイント(△0.8%) |
収支の状況
(1)収益的収支(税抜き)/単位:千円
| 項 目 | 平成15年度 | 平成14年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 837,338 | 830,168 | 7,170(0.9%) |
| 水道事業費用 | 676,417 | 633,220 | 43,197(0.5%) |
| 差 引 | 160,921 | 196,948 | △36,027(△18.3%) |
(2)資本的収支(税込み)/単位:千円
| 項 目 | 平成15年度 | 平成14年度 | 増減比較(率) |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 13,997 | 20,160 | △15,103(△42.8%) |
| 資本的支出 | 396,047 | 398,842 | 44,266(12.5%) |
| 差 引 | 382,050 | 378,682 | 59,369(18.6%) |
(1)水道施設整備
ア 水道水源整備事業
将来の水道水源開発における岩手山麓の地下水・湧水の有効性が確認された外、姥屋敷地区において日量約1万立方メートルの湧水を確保し、又柳沢地区に1,400立方メートルの地下水を確認しました。
電気探査2ケ所、コアボーリング2ケ所、電気ボーリング3ケ所外附帯工事一式
事業費36,386千円
イ 水道施設改良更新事業
老朽水道施設の更新及び水源監視施設の整備を行い、水道施設の機能保全と水道施設管理体制の拡充による、安全な水の安定供給能力の向上が図られました。
柳沢高区浄水場テレメータ更新一式、金沢川水源監視カメラ設置工事外
事業費72,928千円
(2)配水施設整備事業
水道未給水区域の上水道の切替に伴う配水管整備や、老朽配水管の更新を行い、水道普及率や有効率の向上が図られました。
老朽配水管更新L=920.6m、未給水区域配水管整備L=425.1m、
配水管移設L=748.1m
事業費100,850千円
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(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村役場 上下水道部
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